根据《宣工2009年第一次内审实施日程计划》安排,于2009年8月10日至8月14日由质保部组织进行了2009年第一次内部质量管理体系审核。
本次审核的主要目的是:审核宣工质量管理体系及运行是否符合08版标准要求,重点是与2000版标准有差异处的控制。
审核工作分为3个小组进行,共有13名公司内审员参加了现场审核。审核涉及14个处室、11个分厂、车间。
审核首先对08年内审发现的不符合及发现问题和华信公司监督审核的5项不符合进行了纠正验证,已验证有效。本次现场有180余人接受了审核,共抽查323项,查出不符合项3项,均为一般不符合。
审核结论:此次内部审核发现不符合项3项,均为一般性不符合,无重要、严重不符合项。公司质量管理体系运行符合GB/T19001质量管理体系要求,体系及运行正常、有效。
要求上述有不符合项的单位要积极进行整改,按规定要求先进行纠正处置,接着进行原因分析,并制定纠正措施加以实施。另一方面要举一反三开展自查整改,杜绝类似问题重复发生。各单位也要进行类推、自查,对照上述问题检查本单位是否有类似问题发生,并加以整改。整改期限到9月10日前完成,到时由质保部组织人员现场验证。其中8月21日前有不符合项的各责任单位要将各自的不符合(报告)填写好原因分析、纠正措施交质保部审核。
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