8月29日下午,公司组织召开2024年上半年子公司内审工作会议,总结分析各子公司中期审计情况,并就下半年审计工作进行了部署。公司纪委书记方凤霞、总会计师蒋鹤、副总经理何建江和公司纪委、政治部、审计部、投资发展部、财务部相关负责人,以及各子公司总经理、财务总监参加了会议。
据了解,按照公司《对外投资管理制度》、《2024年度合规管理工作计划》及公司年度内部审计工作计划的要求,从7月9日开始,公司组织开展了为期40天的子公司内部审计工作,公司纪委、政治部、审计部、投资发展部抽调专人参与审计,通过现场审查、抽查原始凭证、核对财务账册和检查台账等方式,共同对常奔公司、常柴罗宾、厚生投资、常柴机械等7家控股子公司2024年上半年的生产经营情况及财务状况进行审计。
在内审总结会上,公司审计部、投资发展部、政治部负责人分别对各子公司中期审计结果进行评价分析,并就完善管理制度、规范业务流程及加强廉政建设等方面提出了要求。
会上,公司领导对2024年上半年子公司内审工作中发现的共性问题进行了深刻剖析,并结合新时代国企内部审计的新任务和新使命,对下阶段的内审工作提出了相关要求:要求各子公司强化审计整改,压实整改落实责任,明确责任人和整改时限,并举一反三,进一步完善合规化管理;要求审计部门加强审计整改进程的跟踪和持续督导,不断拓展审计的广度、精度和深度,提高审计质量;要求财务部门强化业务培训和学习,提升专业化水平,进一步发挥好财务把关作用。同时,希望各子公司不断加强与母公司之间的沟通交流,进一步提高管理水平和风险防范能力,实现企业提质增效,为股份公司的持续健康发展作出新的贡献。(顾津境/文并摄)
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